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  • 索引号: GZ000001/2017-00085
  • 信息分类: 财政信息
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  • 信息名称: 毕节金海湖新区双山镇卫生和计划生育服务中心2016年度部门决算
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毕节金海湖新区双山镇卫生和计划生育服务中心2016年度部门决算

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一、单位基本职能及主要工作

(一)提供基本公共卫生服务

1、承担辖区居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施预防接种服务,落实国家免疫计划。

4、及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例,参与现场疫情处理。

5开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7、对辖区65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对辖区重症精神病患者进行登记管理、治疗随访和健康指导。

10、负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、深入推进乡村卫生服务一体化管理,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

12、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(二)提供基本医疗服务

1、使用本地区适宜的医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重病进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3、执行国家基本药物药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

5、严格执行新农村合作医疗、职工医疗、居民医保的政策规定,履行定点医疗机构职能,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

二、单位内设机构

(一)院长办公室

(二)公卫科

(三)综合办公室

(四)收费室

(五)综合门诊室

(六)药房

(七)财务室

三、单位基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个,毕节金海湖新区双山镇卫生和计划生育服务中心,单位性质是事业。单位实有在职在编人数50人,退休人员11人,遗补3人,财政全供养64人。

二、毕节金海湖新区双山镇卫生和计划生育服务中心2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、毕节金海湖新区双山镇卫生和计划生育服务中心2016年度部门决算情况说明

(一)毕节金海湖新区小坝中心卫生院2016年度收入支出决算总体情况说明。

毕节金海湖新区小坝中心卫生院2016年度收支决算总计779.73万元,与2015年相比,减少)256.07万元,降低24.73%。主要原因是:事业收入降低及公卫经费计算口径不一致所致(公开01表合计数)。

(二)毕节金海湖新区小坝中心卫生院2016年度收入决算情况说明。

本年收入合计991.92万元,其中:财政拨款收入497.25万元,占50.13%;上级补助收入万元,占0%;事业收入494.06万元,占49.8%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.62万元,占0.062%。

(三)毕节金海湖新区双山镇卫生和计划生育服务中心2016年度支出决算情况说明。

本年支出合计919.46.万元,其中:基本支出663万元,占72.1%;项目支出256.46万元,占27.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)毕节金海湖新区双山镇卫生和计划生育服务中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

毕节金海湖新区双山镇卫生和计划生育服务中心2016年度财政拨款收支决算总计497.25万元。与2015年相比,减少48.07万元降低9.67%。主要原因是:人员退休及死亡后导致人员经费减少(公开04表合计数)

(五)毕节金海湖新区双山镇卫生和计划生育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

毕节金海湖新区双山镇卫生和计划生育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出497.25万元,占本年支出合计的54.08%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加107.23万元,增加11.66%。主要原因是: 2015年的药费在2016年支付致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

毕节金海湖新区双山镇卫生和计划生育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:医疗卫生计划生育支出科目支出:497.25万元,占54.08%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

毕节金海湖新区双山镇卫生和计划生育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为570万元,支出决算为497.25万元,完成当年预算的87.24%。主要原因:人员变动导致。

1)医疗卫生计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)当年预算为570万元,支出决算为497.25万元,完成当年预算的87.25%。主要原因:人员变动导致。

(六)毕节金海湖新区双山镇卫生和计划生育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

毕节金海湖新区小坝中心卫生院单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出497.25万元,其中:人员经费497.25万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等(七)毕节金海湖新区双山镇卫生和计划生育服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

我院无“三公经费”预算

1)因公出国(境)费支出0万元。

2016年无因公出国(境)预算。

(2)公务用车购置及运行维护费0万元

2016年无公务用车购置及运行维护费

(3)公务接待费0万元。

     2016年无公务接待费。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

毕节金海湖新区双山镇卫生和计划生育服务中心2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

   2016年我院无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2016年我院无政府采购支出

3.国有资产占用情况。

截至2016年12月31日,毕节金海湖新区双山镇卫生和计划生育服务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:救护车);50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

我单位因财务人员不导致未开展此项工。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当未使用事业基金弥补收支差额。

(八)上年结转和结余:指以前年度上年无结余。

(九)结余分配:本年度无结余。

(十)年末结转和结余:本年度或以前年度预算无结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)医疗卫生计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

附件:贵州省毕节市七星关区金海湖新区双山镇卫生和计划生育服务中心.xls

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