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  • 索引号: GZ000001/2017-00022
  • 信息分类: 财政信息
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  • 信息名称: 2017年金海湖新区金海湖办事处部门预算安排情况
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2017年金海湖新区金海湖办事处部门预算安排情况

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(一)部门收入预算情况2017年本部门一般公共预算财政拨款收入为257万元。


1、按功能分类科目分类:

1)一般公共服务支出(党委、政府)143万元;

2)农林水支出(村委)114万元;

2、基本支出分类:人员经费131万元、日常公用经费126万元。

3、按经济科目类项分类:

1)工资福利支出32万元。

2)对个人和家庭的补助99万元。

3)商品和服务支出126万元。

(二)部门支出预算情况2017年本部门一般公共预算财政拨款支出为257万元。

1、工资福利支出32万元。其中其他工资福利支出32万元

2、对个人和家庭的补助99万元。其中生活补助(村干部报酬、村人口主任等人员报酬等)99万元。

3、商品和服务支出126万元。其中,办公费102万元、电费6万元、水费3万元、差旅费2.5万元、公务接待费2.5万元、公务用车运行维护费10万元。

4、“三公经费”2017年预算数为12.5万元,全年预算实行总额控制。较2016年“三公经费”预算数15万元,减少2.5万元。原因本接待减少,我严格按照相关文件规定使用三公经费;2016年“三公”经费决算:公务用车运行维护费70万元,公务接待费2.5万元。增减变动原因说明:2016年度三公经费严格按照2016年三公经费预算数据基础上使用。按照有关文件规定比例逐年调减我的三公经费使用。

项目支出安排情况说明

本部门本年度无项目支出预算。

2016年部门预算情况:2016年部门预算公开一般公共预算支出预算完成数为153万元,其中基本支出153万元、项目支出0万元。

1)一般公共服务支出(政府、党委)76万元;

2)农林水支出(村委)77万元;

附件:2017年金海湖办事处部门预算公开表.xls





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